热词搜索:

政党赤壁市委组织部2018寒暑部门决算

来源:赤壁市镇政府门户网 通告时间:2019-09-25 打印文章

目 谱

先后部分机关大概

一、机关职责

二、机关设置

老二部分 2018寒暑部门决算表

一、公款支出决算总表

二、公款决算表

三、付出决算表

四、行政拨付收入支出决算总表

五、通常公共预算财政拨付支出决算表

六、通常公共预算财政拨付基本支出决算表

七、通常公共预算财政拨付“三公”电价开支决算表

八、政府性基金预算财政拨付收入支出决算表

先后三部分 2018寒暑部门决算情况表明

一、公款支出决算总体状况表明

二、公款决算情况表明

三、付出决算情况表明

四、行政拨付收入支出决算总体状况表明

五、通常公共预算财政拨付支出决算情况表明

六、通常公共预算财政拨付基本支出决算情况表明

七、通常公共预算财政拨付“三公”电价开支决算情况表明

八、预算绩效情况表明

九、任何主要事宜情况表明

先后四部分名词解释

先后成份机关大概

一、机关职责单位“三定”提案

1、研讨和指导免费看片网址党组织特别是党之中层组织建设,探讨各类新经济组织中党组织设置、宣传方式,和谐、计划和指导党员教育工作,主办党员之管制和进步工作提高新时期党之振兴理论研究、乡野党组织建设和基层政权建设,提醒落实农村主职干部、成熟干部、成熟队员之党政、生存待遇。

2、代理我市属咸宁市委管理的职员有关报批手续,承担提出在线看片网址各镇、场(办)、省委、市政府机关各部办委局以及其他列入市委管理干部之观察和任免、工钱待遇、退(离)干审批手续;提醒领导班子的构思作风建设;承担市委委托保管的职员之管制工作。承担各镇、场(办)、市直各委办局正股级干部之任免、备案审查和完善管理工作,担负部分干部之调配、交流及安排事宜;承担垂直部门管理基本的单位领导班子成员及相当职务之协管业务。

3、研讨制定加强免费看片网址干部队伍建设之方式、制度,集团落实培养选拔中青年干部办事;研讨和指导免费看片网址党之团队制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作之方针和社会制度。

4、承担免费看片网址组织工作和干部办事之检查监督、适时向省委、上面组织机关报告重要情况,提到建议。

5、主办免费看片网址干部教育工作。制定干部教育的计划,承担兑现咸宁市委组织部下达的调训任务;承担免费看片网址局级干部、中青年干部、乡野支部书记(支书)的教育培训;提醒、和谐、检查免费看片网址的职员教育工作,集团干部教育理论研究,提醒干部培养基地的先生队伍建设。

6、刺探免费看片网址知识分子工作和自我批评贯彻执行知识分子政策的情形,担负拔尖人才、良好编导家的挑选和保管工作。按市委意见,追寻科技副市长人选,开展各镇、场(办)分配科技副镇、司务长(企业管理者)和她管理工作。

7、研讨和增强科局级领导干部的监控工作,对免费看片网址选拔任用干部之检查监督进行综合、和谐、研讨和指导。

二、机关设置

其次决算单位组成看,成本机关决算仅组织部一级决算,无形化下属预算单位。

增设机构设置如下:

1.出差:赞助部领导了解、控制、综上所述免费看片网址组织工作情况;搞好本部各科室工作之归纳、和谐、劳动、监督;......

2.干部科:承担全手机看片网址班子和干部队伍建设有关政策、政策、制度的研制与指导,提到宏观管理意见;刺探掌握市管科级领导班子思想作风建设,就提高领导班子思想作风建设提到建议;......

3.集团科:承担研究和指导免费看片网址基层党组织的振兴,研讨和提出党之团队制度、室内存在制度建设之看法;承担研究和指导党组织的安装,探讨各类新经济组织中党组织的安装和运动方式;......

4.调研科:承担调查摸底免费看片网址党之团队建设工作和干部办事第一方针、政策的实现落实情况,适时向上反映执行情况并为不主管决定提供意见和方案;适时总结免费看片网址组织工作中的新鲜经验和进取典型,并增强对外宣传;......

5、干部监督科(挂干部监督举报中心牌子):承担免费看片网址干部监督工作之归纳、和谐、研制和完善指导;承担对特区管干部之挑选任用对象提出任前监督意见;......

6、人才工作科:研讨制定免费看片网址人才工作管理有关政策,提到加强管理意见;检察摸底、提醒免费看片网址人才工作,检查督促人才工作方针落实;......

7、干部教育科:承担研究提出干部教育培训的方针、制度、计划和年度调(培)训计划,起草干部教育培训的有关文件,提醒、和谐免费看片网址干部教育培训工作;承担市委管理的领头雁和有些中青年干部之教育培训;......

8、非公有制经济团体和新旧社会团体党建工作科:增强非公有制经济团体、新旧社会团体和主产区党之振兴,进行各项宣传;发挥党组织在非公有制经济团体、新旧社会团体的党政核心作用和党员之表率带头作用;......

9、党代表大会代表工作办公室:承担兑现党代表联系服务队员群众制度;实现乡镇党代会年会制;......

此外,有邮电部管理的信息管理中心、电教中心等事业单位。

老二部成份2018机关决算表

先后三部分2018寒暑部门决算情况表明

一、公款支出决算总体状况表明

2018寒暑收、支离别累计582.12万元582.12万元。与2017年相比,收、支总计各增长110.81万元110.81万元离别上升23.51%23.51%。重点原因:一是新进5享誉干部,增长了口经费和各个奖励性补贴发放;二是充实了免费看片网址干部人事档案数字化建设和村、震区“两委”换届工作等项目支出。

二、公款决算情况表明

今年创汇合计582.12万元,其中:行政拨付收入582.12万元,占100%

三、付出决算情况表明

今年支出合计582.12万元,其中:基本支出304.75万元,占52.35%;品种支出277.37万元,占47.65%

四、行政拨付收入支出决算总体状况表明

2018寒暑财政拨付收、支离别累计582.12万元582.12万元。与2017年相比,行政拨付收、支总计各增长110.81万元110.81万元离别上升23.51%23.51%。重点原因:一是新进5享誉干部,增长了口经费和各个奖励性补贴发放;二是充实了免费看片网址干部人事档案数字化建设和村、震区“两委”换届工作等项目支出。

五、通常公共预算财政拨付支出决算情况表明

(一)行政拨付支出决算总体状况。

2018寒暑财政拨付支出582.12万元,占当年支出合计的100%。与2017年相比,行政拨付支出增长110.81万元,增长23.51%。重点原因:一是新进5享誉干部,增长了口经费和各个奖励性补贴发放;二是充实了免费看片网址干部人事档案数字化建设和村、震区“两委”换届工作等项目支出。

(二)行政拨付支出决算结构情况。

2018寒暑财政拨付支出582.12万元,重点用于以下方面:通常公共服务(类)付出527.33万元,占90.6%绿化水支出(类)大学毕业生到村任职支出54.79万元,占9.4%

(三)行政拨付支出决算具体情况。

2018寒暑财政拨付支出年初预算为516.2万元,付出决算为582.12万元,成功调整预算之100%预算大于年初预算之关键原因是预算调整调增了口经费。  

六、通常公共预算财政拨付基本支出决算情况表明

2018寒暑财政拨付基本支出304.75元,其中:人口经费263.56万元,重点包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、长效工资、机动事业单位基本养老保险缴费、事情年金缴费、任何社会保障缴费、任何工资福利开支、退休费、电价、抚恤金、生存补助、医疗费、奖励金、住房公积金、出口租补贴、购房补贴、温暖补贴、物业服务补贴、任何对个人和家中的捐助支出;适用经费41.19万元,重点包括办公费、印刷费、电价、经费、电价、电价、工业费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(维护)费、电价、电价、电价、税务接待费、专用材料费、经费、委托业务费、欧委会经费、福利费、税务用车运行维护费、任何交通费用、税收及附加费用、任何商品和劳动付出、办公室设备采购、专用设备采购、消息网络及软件购置更新、任何资本性支出。

七、在线看片网址2018寒暑一般公共预算财政拨付“三公”电价开支决算情况表明

(一)“三公”电价财政拨付支出决算总体状况表明。

2018寒暑“三公”电价财政拨付支出预算为6.53万元,付出决算为4.95万元,成功预算之75.8%,预算数小于岁首预算数之关键原因是认真落实落实“八项规定”振奋和勤俭要求,进一步从严控制“三公”电价支出,千秋实际开支比预算有所节约。

(二)“三公”电价财政拨付支出决算具体情况表明。

2018寒暑“三公”电价财政拨付支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;税务用车购置及运行费支出决算0万元;税务接待费开支决算4.95万元,占100%。切切实实情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.税务用车购置及运行费支出0万元。

其中:税务用车购置支出0万元。

税务用车运行支出0万元。成本单位的税务用车保有量为0辆。

税务用车购置及运行费支出决算比2017年减少0万元,下降0%。重点是落实落实公务用车制度改革精神,取消公务用车。

3.税务接待费开支4.95万元。其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组数0个、寻访外宾0人次(不包括陪同人员)。

任何国内公务接待支出4.95万元。重点用于相关单位交流工作情况及接受相关单位检查指导工作发生之招待支出。2018年共接待国内来访团组65个、客人556人次(不包括陪同人员)。

税务接待费开支决算比2017年减少1.62万元,下降24.65%。重点是知难而进贯彻落实中央在线看片网址厉行节约的要求,严厉控制公务接待行为。

八、在线看片网址2018寒暑决算绩效情况表明

长效管理工作进行情况。

根据预算绩效管理要求,我单位2018寒暑一般公共预算项目支出开展了实效自评。其中,一级项目2共涉及资金140万元,占项目支出预算总额的16.75%进行了健全自评。

我单位共组织对“干部人事档案数字化建设项目和“团员领导干部专题培训项目”2个一级项目进行了第一绩效评价,涉及资金140万元。上述项目均运用自评进行绩效评价。其次评价情况看来,有关项目预算执行及时、使得,长效目标得到较好实现,长效管理水平不断增强,长效指标体系建设逐渐丰富和全面,较为充分反映财政体制改革的办事目标和职责。

       (机关决算中项目绩效自评结果。

1.干部人事档案数字化建设”品种绩效自评结果。

干部人事档案数字化建设”品种绩效自评综述:根据年初设定的疗效目标,“干部人事档案数字化建设”品种自评得分为99成份。品种全年预算数为100万元,2018数为80万元,成功预算之80%2019年将按照合同约定完成另外的20%重点产出和功能:根据上级组织机关对职员人事档案数字化建设,对免费看片网址所有干部人事档案进行乳化高清处理,成立电子档案,成立职员档案管理平台和信息管理平台,增强档案的电气化、多极化、信息化管理水平

2.“团员领导干部专题培训项目”长效自评结果

团员领导干部专题培训项目”品种绩效自评综述:根据年初设定的疗效目标,“团员领导干部专题培训项目”品种自评得分100成份。品种全年预算数60万元,2018年执行数60万元,成功预算之100%集团召开新时代提升组织人事干部履职尽责能力专题班、赤壁市乡村振兴战略实施专题班、赤壁市社会治理专题培训班、赤壁市文化产业和全域旅游专题培训班、赤壁年轻干部成长专题班和投融资管理专题班

九、任何主要事宜的情形表明

(一)政党赤壁市委组织部2018年决算机关运行经费开支情况之发明

政党赤壁市委组织部2018年机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编辑口径执行,任何由经费拨款安排。2018年机关运行经费开支为41.19万元,为预算之99.9%,2017年增长6.83万元,增涨19.88 %,重点是新进干部公车补贴及其它办公费用的增多等。其中,商品和劳动付出41.19万元,任何资本性支出0万元。重点为办公费4.25万元,印刷费0.6万元,经费0.11万元,经费4.35万元,工业费3.9万元,差旅费2.78万元,因公出国()费用0万元,维修(维护)0.52万元,电价0万元,电价0万元,税务接待费0.43万元,经费0.75万元,委托业务费0万元,欧委会经费4.4万元,福利费2.03万元,税务用车运行维护费0万元,任何交通费16万元,任何商品和劳动付出1.08万元,办公室设备购置费0万元。

(二)政府采购支出情况。

2018寒暑,政府采购支出总额138.86万元,其中:政府采购货物支出62.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务付出76万元。

(三)公共资本占用情况。

截至20181231日,我单位共有车辆0,其中:通常公务用车辆,任何用车辆;卖出价50万元以上通用设备0台(套),卖出价100万元以上专用设备0台(套)。

先后四部分名词解释

一、行政拨付收入:指单位从同级财政部门取得的民政预算资金。

、岁首结转和结余:指单位以前年度尚未形成、结转到今年按有关规定继续采用的资本。

、通常公共服务(类)农业部工作(款)财政运行(项):举报行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的骨干支出。重点是农业部机关用于保障机构正常运作、进行日常工作之骨干支出。

、通常公共服务(类)农业部工作(款)通常行政管制工作(项):举报行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的任何门类支出,比如:干部办事,基层党建工作,人才工作等

、社会保障和就业(类)财政事业单位离退休(款)归口管理的内政单位离退休(项):举报实行归口管理的内政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开发的退休经费。

、社会保障和就业(类)财政事业单位离退休(款)退休人员管理部门(项):举报实行归口管理的各个离退休人员管理部门的支付。

、绿化水(类)绿化(款)对专科毕业生到村任职补助(项):举报留学生村官的月薪津补贴及养老保险

、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):举报行政事业单位按人力资源和监察部、铁道部规定的实际工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的居室公积金。

、住房保障(类)住房改革支出(款)出口租补贴(项):举报按房改政策规定的正规,财政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

、剩下分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的营业税以及从非财政补助结余中索取的员工福利基金、事业基金等。

十一、年底结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续采用的资本。

十二、基本支出:指单位为保护其单位正常运作、成功日常工作职责而发生之人口支出和备用支出。

十三、品种支出:指单位为成功特定行政任务和事业前进对象在中心支出之外所发生之支付。

十四、“三公”电价:投入财政预决算管理的“三公”电价,是指部门用行政拨付安排的因公出国(境)费、税务用车购置及运行费和公务接待费,是中直机关维持运转或完成特定工作职责所开发的相关支出,是政府财政开支的局部。其中,因公出国(境)费反映单位财务出国(境)的国际旅费、室外城市间交通费、经费、伙食费、电价、公杂费等开发;税务用车购置及运行费反映单位财务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、工本费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等开发;税务接待费反映单位按规定开支的各个公务接待(含外宾接待)付出。

十五、机动运行经费:指为保护行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运作用于购买商品和劳动的各个资金,包括办公及印刷费、工业费、差旅费、电价、福利费、普通维修费、专用材料及一般设备购置费、办公室用房水电费、办公室用房取暖费、办公室用房物业管理费、税务用车运行维护费以及其他费用。

公报:
分享到:
  • 赤壁发布
  • 手机版
  • 回去顶部
  • ./t20190929_1839279_app.shtml