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政党赤壁市委宣传部2018寒暑部门决算

来源:赤壁市镇政府门户网 通告时间:2019-09-25 打印文章

目 谱

先后局部机关大概

一、机关职责

二、机关设置

老二部分2018寒暑部门决算表

一、公款支出决算总表

二、公款决算表

三、付出决算表

四、行政拨付收入支出决算总表

五、通常公共预算财政拨付支出决算表

六、通常公共预算财政拨付基本支出决算表

七、通常公共预算财政拨付“三公”电价开支决算表

八、政府性基金预算财政拨付收入支出决算表

先后三部分2018寒暑部门决算情况表明

一、公款支出决算总体状况表明

二、公款决算情况表明

三、付出决算情况表明

四、行政拨付收入支出决算总体状况表明

五、通常公共预算财政拨付支出决算情况表明

六、通常公共预算财政拨付基本支出决算情况表明

七、在线看片网址2018寒暑一般公共预算财政拨付“三公”电价开支决算情况表明

八、在线看片网址2018寒暑决算绩效情况表明

九、任何主要事宜的情形表明

先后四部分名词解释

先后部分部门大概

一、机关职责

根据中共咸宁市委、德阳市人民政权《在线看片网址印发<赤壁市机构改革方案>的通告》(咸文[2001]18)和政党赤壁市、赤壁市镇政府《在线看片网址赤壁市机构改革方案之推行意见》(赤发[2002]1)振奋,安装中共赤壁市委宣传部。我部为党政机关,是省委主管意识形态方面工作之归纳部门。

二、机关设置

其次决算单位组成看,本部门决算只包括党政赤壁市委宣传部机关,无形化下属二级单位。增设:

1.人口秘科

2.宣传科

3.党教理论科

4.消息科

5.文学科

6.精神文明建设办公室

7.赤壁市网络信息管理办公室

老二部分2018寒暑部门决算表

先后三部分2018寒暑部门决算情况表明

一、公款支出决算总体状况表明

2018年,赤壁市宣传部部门决算实现收支806.07万元,比去年增长42.42%,成功开发794.38万元比去年提高40.36%公款和付出增长重点原因是增长了新民主主义革命宣传工程赤壁市与香城都市报报社签订战略协作框架协议费、“话说赤壁更名20年”全民宣讲活动赤壁故事大赛经费、集订赠阅重要报刊经费咸宁日报“改革开放40周年暨建特区20周年”连版宣传经费、全国文明城市创建工作经费、“浪漫樱花最美赤壁”初次樱花活动经费等项目资产。

二、公款决算情况表明

今年创汇合计806.07万元,其中:行政拨付收入806.07万元,占100%,任何收入0万元,占0%,上面补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴纳收入0万元,占0%

三、付出决算情况表明

2018年,我单位本年支出合计794.38万元,其中:基本支出347.30万元,占总支出的43.72%,品种支出447.08万元,占总支出的56.28%,上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、行政拨付收入支出决算总体状况表明

2018年,我单位财政拨付收入806.07万元,付出794.38万元2017年相比,行政拨付收入提高42.42%,付出提高40.36%,重点原因是增长了新民主主义革命宣传工程赤壁市与香城都市报报社签订战略协作框架协议费、“话说赤壁更名20年”全民宣讲活动赤壁故事大赛经费、集订赠阅重要报刊经费咸宁日报“改革开放40周年暨建特区20周年”连版宣传经费、全国文明城市创建工作经费、“浪漫樱花最美赤壁”初次樱花活动经费等项目资产

五、通常公共预算财政拨付支出决算情况表明

(一)行政拨付支出决算总体状况。

2018寒暑财政拨付支出794.38万元,占当年总支出的100%。与2017年相比,行政拨付支出增长228.41万元,提高40.36%重点原因是增长了新民主主义革命宣传工程赤壁市与香城都市报报社签订战略协作框架协议费、“话说赤壁更名20年”全民宣讲活动赤壁故事大赛经费、集订赠阅重要报刊经费咸宁日报“改革开放40周年暨建特区20周年”连版宣传经费、全国文明城市创建工作经费、“浪漫樱花最美赤壁”初次樱花活动经费等项目资产

(二)行政拨付支出决算结构情况。

2018寒暑财政拨付支出794.38万元,重点用于以下方面:(切切实实见公开05外部内支出功能分类类级支出,通常公共服务付出747.77万元、占总支出的94.14%,住房保障支出24.89万元、占总支出的3.13%,治疗卫生与计划生育支出支出21.72万元,占总支出的2.73%

(三)行政拨付支出决算具体情况。

2018寒暑财政拨付支出年初预算为845.00万元,付出决算为794.38万元,预算数为调整预算之94.00%,预算小于预算之关键原因是:仔细,从严控制支出

六、通常公共预算财政拨付基本支出决算情况表明

2018寒暑财政拨付基本支出347.30元,其中:人口经费313.51万元,重点包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机动事业单位基本养老保险缴费、事情年金缴费、公务员医疗补助缴费、任何社会保障缴费、任何工资福利开支、电价、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、任何对个人和家中的捐助支出;适用经费33.79万元,重点包括办公费、印刷费、电价、工业费、物业管理费、差旅费、维修(维护)费、电价、税务接待费、专用材料费、经费、欧委会经费、任何交通费用、任何商品和劳动付出、办公室设备采购、专用设备采购、消息网络及软件购置更新、任何资本性支出

七、在线看片网址2018寒暑一般公共预算财政拨付“三公”电价开支决算情况表明

(一)“三公”电价财政拨付支出决算总体状况表明。

2018寒暑“三公”电价财政拨付支出预算为6.94万元,付出决算为4.04万元,成功调整预算之58.21%,预算数小于预算数之关键原因是,认真落实落实“八项规定”振奋和勤俭要求,进一步从严控制“三公”电价支出,千秋实际开支比预算节约2.90万元。

(二)“三公”电价财政拨付支出决算具体情况表明。

2018寒暑“三公”电价财政拨付支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;税务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;税务接待费开支决算4.04万元,占100%。切切实实情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。千秋安排单位因公出国(境)蛋组0个,共计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2017年增长0万元,提高0%。本年度没有发生因公出国(境)费用。

2.税务用车购置及运行费支出0万元。其中:

税务用车购置支出0万元,税务用车运行支出0万元,本年度没有发生公务用车购置及运行费。

3.税务接待费开支4.04万元。其中:

外宾接待支出0万元。本年度没有发生外宾接待支出。

任何国内公务接待支出4.04万元。重点用于单位部属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关单位检查指导工作发生之招待支出。(千秋累计公务接待62起,485人次)。

税务接待费开支决算比2017年减少2.91万元,下降41.85%。重点是知难而进贯彻落实中央在线看片网址厉行节约的要求,严厉控制公务接待行为。

八、在线看片网址2018寒暑决算绩效情况表明

长效管理工作进行情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2018寒暑一般公共预算项目支出开展了实效自评。共涉及资金794.38万元,占整体开发预算总额的94.00%。预算整体开发开展了健全自评。

我单位集团对总体开发开展了第一绩效评价,涉及资金794.38万元。上述整体开发运用自评进行绩效评价。其次评价情况看来,有关项目预算执行及时、使得,长效目标得到较好实现,长效管理水平不断增强,长效指标体系建设逐渐丰富和全面,较为充分反映财政体制改革的办事目标和职责。

九、任何主要事宜的情形表明

(一)机动运行经费开支情况。

2018寒暑,我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编辑口径执行,任何由经费拨款安排,机动运行经费开支33.79万元,比2017年增长3.58万元,提高9.57%,重点是,经费价格高涨等。

其中,商品和劳动付出33.79万元,任何资本性支出0.00万元。重点为办公费3.15万元,印刷费2.62万元,经费1.83万元,工业费0.99万元,取暖费0.07万元,差旅费0.03万元,物业管理费0.01万元,因公出国()费用0.00万元,维修(维护)0.51万元,电价0.06万元,电价0.00万元,税务接待费0.28万元,经费0.40万元,委托业务费0.21万元,欧委会经费8.20万元,任何交通费用13.01万元,福利费0.00万元,税务用车运行维护费0.00万元,任何商品和劳动付出2.42万元。

(二)政府采购支出情况。

2018寒暑,政府采购支出总额59.25万元,其中:政府采购货物支出8.93万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务付出30.32万元。 。

(三)公共资本占用情况。

2018年底,我单位成本合计117.42万元,其中固定资产102.66万元,有形资产2.45万元,重点是巴士6()53.34万元,办公室设备及通用设备等计49.32万元。全体固定资产均在册登记,从严按市国有资本管理局管理要求管理。岁首固定资产金额为96.79万元,今年激增固定资产7.12万元,新增无形资产1.80万元,年底固定资产数为102.66万元,有形资产为2.45万元。

先后四部分 名词解释

一、行政拨付收入:指单位从同级财政部门取得的民政预算资金。

二、通常公共服务(类)活动工作(款)任何活动工作支出(项):举报用于其他活动工作支出方面的付出。

三、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):举报行政事业单位按人力资源和监察部、铁道部规定的实际工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的居室公积金。

、年底结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续采用的资本。

、基本支出:指单位为保护其单位正常运作、成功日常工作职责而发生之人口支出和备用支出。

、品种支出:指单位为成功特定行政任务和事业前进对象在中心支出之外所发生之支付。

、经营支出:指事业单位在规范业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生之支付。

、“三公”电价:投入财政预决算管理的“三公”电价,是指部门用行政拨付安排的因公出国(境)费、税务用车购置及运行费和公务接待费,是中直机关维持运转或完成特定工作职责所开发的相关支出,是政府财政开支的局部。其中,因公出国(境)费反映单位财务出国(境)的国际旅费、室外城市间交通费、经费、伙食费、电价、公杂费等开发;税务用车购置及运行费反映单位财务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、工本费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等开发;税务接待费反映单位按规定开支的各个公务接待(含外宾接待)付出。

、机动运行经费:指为保护行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运作用于购买商品和劳动的各个资金,包括办公及印刷费、工业费、差旅费、电价、福利费、普通维修费、专用材料及一般设备购置费、办公室用房水电费、办公室用房取暖费、办公室用房物业管理费、税务用车运行维护费以及其他费用。

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