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政党赤壁市委市直机关办事委员会2018寒暑部门决算

来源:赤壁市镇政府门户网 通告时间:2019-09-25 打印文章

先后部分 机关大概

一、机关职责

二、机关设置

老二部分2018寒暑部门决算表

一、公款支出决算总表

二、公款决算表

三、付出决算表

四、行政拨付收入支出决算总表

五、通常公共预算财政拨付支出决算表

六、通常公共预算财政拨付基本支出决算表

七、通常公共预算财政拨付“三公”电价开支决算表

八、政府性基金预算财政拨付收入支出决算表

先后三部分2018寒暑部门决算情况表明

一、公款支出决算总体状况表明

二、公款决算情况表明

三、付出决算情况表明

四、行政拨付收入支出决算总体状况表明

五、通常公共预算财政拨付支出决算情况表明

六、通常公共预算财政拨付基本支出决算情况表明

七、通常公共预算财政拨付“三公”电价开支决算情况表明

八、预算绩效情况表明

九、任何主要事宜情况表明

先后四部分 名词解释

先后部分机关大概

一、机关职责(单位“三定”提案)

市直机关工委是省委的分配机构,代表省委领导市直机关党之办事,重点任务是:

1、承担制定市直机关党之振兴规划,列入指导和保管市直各机关机关团体及所属企事业单位党之振兴工作。

2、提醒市直机关各级党组织和普遍共产党员学习马列主义、马克思主义、唯金牌论,做好市直各机关机关党组织干部之论战学习和有关工作培训。

3、提醒市直机关各级党组织加强赛风的清正廉洁建设,特别是对队员领导干部的监控,与市委有关机构一起协助市委抓好市直机关领导班子思想政治建设和品格建设。对情况进行反省督促。承担市直部办委局领导班子民主生活会的管制以及中心学习小组的上学,为期了解各机关党员和民众对领导干部的看法,适时向省委反映市直各机关、各单位领导班子和领导人和景象。

4、提醒市直各机关机关党组织配合行政首长做好机关干部职工的构思政治工作,做好机关的构思作风和精神文明建设。

5、做好市直机关各级党组织建设。做好市直机关党建设工作之调研研究,承担市直各机关机关党组织和纪委组成人员及书记、副书记的任免、考核和培育工作,审计市直二级单位组建党之团队,搞好对队员之管制教育和新队员之管制教育和新党中审批工作。

6、成功市委交办的任何中心工作。

二、机关设置

成本单位2018年部门决算仅为资金工委机关,无形化下属二级单位,增设3个效益科(室)

1、出差

承担工委机关文秘、劳务、地下档案、值班、文印、公报、其中协调和民政、税务管理工作,承担工委机关干部职工的党政思想教育、集团建设和品格建设及机关离退休干部之劳动工作,承担市直机关群众性政治运动和社会公益性宣传的团队工作。

2、集团科

承担领导市直各机关机关党组织坚持党之团队制度,增强基层组织建设;做好市直各机关机关党组织的换届选举、干部人事变动改选和市直二级单位组建党组织的审计工作;搞好党员管理,做好党员发展、民主评议党员、“创先争优”做事;承担管理市直部委办局党员领导干部“双重”组织生活,担负工委协助市委抓好市直机关领导班子思想政治建设和品格建设之切实可行工作,刺探并反馈市直党员领导干部的情形和题材;承担市直各机关机关党组织、中纪委领导的考核、任免的审计工作;承担市直机关出席党之代表大会代表的选举工作。

3、宣教科

承担指导市直机关党员干部学习马克思列宁主义、马克思主义和价值论,做好市直各机关党组(党支部)基本学习小组的上学;承担市直机关思想作风和精神文明建设;提醒各机关机关党组织围绕市委中心工作,搞好宣传动员、沉凝教育工作;承担调查市直机关党建工作情况,研讨提高和改善机关党建工作之方式;和谐与管理市直各机关正股级以下党员干部之塑造工作;起草工委有关文件。

老二部分2018寒暑部门决算表


先后三部分2018寒暑部门决算情况表明

一、公款支出决算总体状况表明

2018寒暑收、支分别总计188.28万元和188.28万元。与2017年相比,收、支总计各增加23.5万元和10.14万元,离别增长14.26%5.69%公款和付出增长重点是机动党建工作经费增加

二、公款决算情况表明

今年创汇合计188.28万元,其中:行政拨付收入188.28万元,占100 %;上面补助收入0万元,占0;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%

三、付出决算情况表明

今年支出合计188.28万元,其中:基本支出168.16万元,占89.31  %;品种支出20.12万元,占10.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %

四、行政拨付收入支出决算总体状况表明

2018寒暑财政拨付收、支分别总计188.28万元和188.28万元。与2017年相比,行政拨付收、支总计各增加3.5万元和10.14万元,离别增长14.26%5.69%公款和付出增长重点是机动党建工作经费增加

五、通常公共预算财政拨付支出决算情况表明

(一)行政拨付支出决算总体状况。

2018寒暑财政拨付支出188.28万元,占当年支出合计的100.00%。与2017年相比,行政拨付支出增长10.14万元,提高5.69%。重点是机动党建工作经费增加

(二)行政拨付支出决算结构情况。

2018寒暑财政拨付支出188.28万元,重点用于以下方面:通常公共服务(类)付出168.73万元,占89.62%;治疗卫生与计划生育(类)付出7.96万元,占4.23%;住房保障(类)付出11.59万元,占6.15%

(三)行政拨付支出决算具体情况。

2018寒暑财政拨付支出年初预算为194.70万元,付出决算为188.28万元,成功调整预算之96.70%。预算小于预算之的关键原因是:仔细、从严控制支出。

六、通常公共预算财政拨付基本支出决算情况表明

2018寒暑财政拨付基本支出168.16元,其中:人口经费156.44万元,重点包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、长效工资、机动事业单位基本养老保险缴费、事情年金缴费、任何社会保障缴费、任何工资福利开支、退休费、电价、抚恤金、生存补助、医疗费、奖励金、住房公积金、出口租补贴、购房补贴、温暖补贴、物业服务补贴、任何对个人和家中的捐助支出;适用经费11.72万元,重点包括办公费、印刷费、电价、经费、电价、电价、工业费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(维护)费、电价、电价、电价、税务接待费、专用材料费、经费、委托业务费、欧委会经费、福利费、税务用车运行维护费、任何交通费用、税收及附加费用、任何商品和劳动付出、办公室设备采购、专用设备采购、消息网络及软件购置更新、任何资本性支出。

七、在线看片网址2018寒暑一般公共预算财政拨付“三公”电价开支决算情况表明

(一)“三公”电价财政拨付支出决算总体状况表明。

2018寒暑“三公”电价财政拨付支出预算为1万元,付出决算为0.35万元,成功调整预算之35%,预算数小于预算数之关键原因是认真落实落实“八项规定”振奋和勤俭要求,进一步从严控制“三公”电价支出,千秋实际开支比预算有所节约。

(二)“三公”电价财政拨付支出决算具体情况表明。

2018寒暑“三公”电价财政拨付支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;税务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;税务接待费开支决算0.35万元,占100.00 %。切切实实情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。千秋安排单位因公出国(境)蛋组 个,共计 0人次。

因公出国(境)费支出决算比2017年增长0万元,提高0  %

2.税务用车购置及运行费支出0万元。其中:

税务用车购置支出0万元。重点用于更新一般公务用车(或执法)。

税务用车运行支出0万元。重点是按规定保留的机务用车的燃料费、工本费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等开发。成本单位的机务用车保有量为0辆。

税务用车购置及运行费支出决算比2017年减少0万元,下降0%。重点是落实落实公务用车制度改革精神,税务用车数量减少和有些公务用车停驶。

3.税务接待费开支0.35万元。其中:

外宾接待支出0万元。重点用于工作发生之外宾接待支出。2018年共接待国(境)外来访团组数0个、寻访外宾0人次(不包括陪同人员)。

任何国内公务接待支出0.35万元。重点用于单位部属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关单位检查指导工作发生之招待支出。2017年共接待国内来访团组10个、客人39人次(不包括陪同人员)。

税务接待费开支决算比2017增长0.35万元。重点是经法定程序调增公务接待经费。

八、在线看片网址2018寒暑决算绩效情况表明

(一)长效管理工作进行情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2018寒暑一般公共预算整体开发开展了实效自评。共涉及资金188.28万元,占整体开发预算总额的96.70%。预算整体开发开展了健全自评。

我单位组织对总体开发开展了第一绩效评价,涉及资金188.28万元。上述整体开发采用自评开展绩效评价。其次评价情况看来,有关项目预算执行及时、使得,长效目标得到较好实现,长效管理水平不断增强,长效指标体系建设逐渐丰富和全面,较为充分反映财政体制改革的办事目标和职责。

(二)机关决算中整体开发绩效自评结果。

2018寒暑部门决算中反映总体开发绩效自评结果。

根据年初设定的疗效目标,总体开发自评得分为97.88成份。千秋预算数为194.7万元,数为188.28万元,成功预算之96.70%。重点产出和功能:总体上到位了新春设定的疗效目标,护卫了单位的例行运作,促进了我镇事业前进,丰盛发表了行政资金的社会效益和经济效益。察觉的关键问题:少数绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。副一地改善措施:更加科学合理的安装绩效指标年度指标值。

九、任何主要事宜的情形表明

(一)机动运行经费开支情况。

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编辑口径执行,任何由经费拨款安排。2018寒暑,机动运行经费开支11.72万元,为预算之97.67%,2017年增长5.73万元,提高95.88%,重点是有关办公费用价格高涨等。其中,商品和劳动付出11.72万元,任何资本性支出0.00万元。重点为办公费0.97万元,印刷费0.00万元,经费0.62万元,工业费0.74万元,物业管理费0.00,差旅费0.00万元,因公出国()费用0.00万元,维修(维护)0.26万元,电价0.00万元,电价0.00万元,税务接待费0.00万元,经费0.85万元,委托业务费0.00 万元,欧委会经费2.51万元,福利费0.87万元,税务用车运行维护费0.00万元,任何交通费4.87万元,任何商品和劳动付出0.03万元,办公室设备购置费0.00万元。

(二)政府采购支出情况。

2018寒暑,政府采购支出总额18.94万元,其中:政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务付出14.6万元。

(三)公共资本占用情况。

截至20181231日,我单位共有车辆 辆,其中: 通常公务用车 0辆,任何用车0辆;卖出价50万元以上通用设备0台(套),卖出价100万元以上专用设备0台(套)。

先后四部分名词解释

一、行政拨付收入:指单位从同级财政部门取得的民政预算资金。

二、通常公共服务(类)任何共产党工作支出(款)财政运行(项):举报行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的骨干支出。

三、通常公共服务(类)任何共产党工作支出(款)任何共产党工作支出(项):举报其他用于中国共产党事务的支付。

四、治疗卫生与计划生育支出(类)财政事业单位医疗(款)财政单位医疗(项):举报财政部门集中安排的内政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的内政单位的临床经费,按国家规定享受离休人员、解放军老战士待遇人员的临床经费。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):举报行政事业单位按人力资源和监察部、铁道部规定的实际工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的居室公积金。

六、年底结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续采用的资本。

七、基本支出:指单位为保护其单位正常运作、成功日常工作职责而发生之人口支出和备用支出。

八、品种支出:指单位为成功特定行政任务和事业前进对象在中心支出之外所发生之支付。

九、经营支出:指事业单位在规范业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生之支付。

十、“三公”电价:投入财政预决算管理的“三公”电价,是指部门用行政拨付安排的因公出国(境)费、税务用车购置及运行费和公务接待费,是中直机关维持运转或完成特定工作职责所开发的相关支出,是政府财政开支的局部。其中,因公出国(境)费反映单位财务出国(境)的国际旅费、室外城市间交通费、经费、伙食费、电价、公杂费等开发;税务用车购置及运行费反映单位财务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、工本费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等开发;税务接待费反映单位按规定开支的各个公务接待(含外宾接待)付出。

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